借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)新政府會(huì)計(jì)制度里,辦公室裝修后付款這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)幾十萬(wàn)的辦公室裝修款要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,老板裝修的辦公室先預(yù)付40%,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,辦公室裝修款預(yù)付怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師公司買的辦公室,現(xiàn)在裝修費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問(wèn)下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開(kāi)發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開(kāi)票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來(lái)應(yīng)該只按開(kāi)票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來(lái)確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來(lái)都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開(kāi)票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬(wàn)+,做代賬是不是可以很拽,因?yàn)橛械讱?/p>
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來(lái)說(shuō),這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來(lái)說(shuō),他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過(guò)渡科目,請(qǐng)問(wèn)這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
這個(gè)屬于費(fèi)用嗎?
收到發(fā)票,可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好
那固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,一開(kāi)始也入預(yù)付嗎?
如果收到了固定資產(chǎn),可以暫估計(jì)入的
怎么做分錄呢?
借;固定資產(chǎn) 貸:暫估應(yīng)付款
后期發(fā)票到了呢?
借;固定資產(chǎn)? 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
等發(fā)票來(lái)了開(kāi)始折舊嗎?
收到資產(chǎn),下月就要折舊的
就是暫估入賬的時(shí)候就要折舊了嗎?
暫估入賬后,下個(gè)月計(jì)提折舊
需要做卡片嗎老師
這個(gè)是需要做卡片的