你好!進(jìn)項(xiàng)稅怎么多計(jì)提的?具體什么原因?
如何把賬上多計(jì)的進(jìn)項(xiàng) 與納稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整為一至的數(shù)
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這筆稅額如何調(diào)整
老師,我們賬面上交接過(guò)來(lái),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的金額少4900元,請(qǐng)問(wèn)我如何讓賬面上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
納稅申報(bào)表上比實(shí)際多一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進(jìn)行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
老師好,賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額大于申報(bào)表上的稅額,如何調(diào)整?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買(mǎi)發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
具體情況是這樣的:11月份有9W多的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣,11月份收到的9萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)票做到12月份賬上 12月份的稅昨天又報(bào)了,現(xiàn)在稅上的進(jìn)項(xiàng)跟賬上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)對(duì)不上
你好!12月抵扣發(fā)票沒(méi)有作賬嗎?11月做賬務(wù)處理了嗎?
11月份做了收到10月份的進(jìn)項(xiàng),11月份收到的進(jìn)項(xiàng)做到12月 12月收到的也做到了12月賬上并認(rèn)證抵扣
11月份有9W多的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣,這業(yè)務(wù)在11月作賬務(wù)處理了嗎?
沒(méi)有,做在12月份了
你好!那不應(yīng)該產(chǎn)生差額的,那個(gè)月抵扣那個(gè)月認(rèn)證的做賬的不是嗎?
老師,現(xiàn)在的問(wèn)題是11月份的那9W沒(méi)認(rèn)證 沒(méi)抵扣
現(xiàn)在12月份的稅已申報(bào)了
你好!你11月不是也沒(méi)有作賬嗎?12月認(rèn)證做賬抵扣的?
12月份也沒(méi)認(rèn)證抵扣11月份收到的進(jìn)項(xiàng),忘記了
你好!做到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣就可以,1月份認(rèn)證抵扣
那我是現(xiàn)在操作認(rèn)證嗎 還是2月份再操作認(rèn)證
你好!2月,現(xiàn)在申報(bào)期認(rèn)證了是12月的
11月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是11月30日開(kāi)的,2月認(rèn)證是沒(méi)有關(guān)系的吧
你好!沒(méi)有關(guān)系的,可以使用的