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                                    如何把賬上多計的進項 與納稅申報的進項調整為一至的數(shù)
賬上與電子稅務局申報系統(tǒng)中的銷項進項數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額直接計入到費用中了,但是申報的時候又認證抵扣了,請問這筆稅額如何調整
老師,我們賬面上交接過來,增值稅進項稅額比稅務系統(tǒng)申報的金額少4900元,請問我如何讓賬面上的進項和申報的進項調整成一樣的數(shù)據(jù)
納稅申報表上比實際多一筆進項稅額轉出的部分,如何進行調整? 借:應交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-進項稅額轉出 是這樣做分錄嗎
老師好,賬面上的進項稅額大于申報表上的稅額,如何調整?
 
                KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務局嗎?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質,因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
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我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報,原先的進項能加計抵減,如果出口,進項還能加計抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
具體情況是這樣的:11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣,11月份收到的9萬多的進項票做到12月份賬上 12月份的稅昨天又報了,現(xiàn)在稅上的進項跟賬上的進項數(shù)對不上
你好!12月抵扣發(fā)票沒有作賬嗎?11月做賬務處理了嗎?
11月份做了收到10月份的進項,11月份收到的進項做到12月 12月收到的也做到了12月賬上并認證抵扣
11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣,這業(yè)務在11月作賬務處理了嗎?
沒有,做在12月份了
你好!那不應該產(chǎn)生差額的,那個月抵扣那個月認證的做賬的不是嗎?
老師,現(xiàn)在的問題是11月份的那9W沒認證 沒抵扣
現(xiàn)在12月份的稅已申報了
你好!你11月不是也沒有作賬嗎?12月認證做賬抵扣的?
12月份也沒認證抵扣11月份收到的進項,忘記了
你好!做到應交稅費—待抵扣就可以,1月份認證抵扣
那我是現(xiàn)在操作認證嗎 還是2月份再操作認證
你好!2月,現(xiàn)在申報期認證了是12月的
11月份進項發(fā)票是11月30日開的,2月認證是沒有關系的吧
你好!沒有關系的,可以使用的