同學(xué)你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅等 你代開(kāi)多少發(fā)票? 可以按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來(lái)算
老師好:公司是建筑行業(yè),沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在地方有獎(jiǎng)勵(lì)政策,如圖!如果我這個(gè)月開(kāi)1萬(wàn)的票,要如何交稅?增值稅有勾選那么多,是不是只交企業(yè)所得稅?
老師您好,如果個(gè)人出租商業(yè)鋪面給公司,需要提供發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票時(shí),低于月度3萬(wàn)只用交千分之一印花稅和20%個(gè)稅,如果月度高于3萬(wàn)元租金需要繳納其他稅種的稅率是多少呢?
我司為合伙企業(yè),一般納稅人,賬上有長(zhǎng)期股權(quán)投資A公司,買(mǎi)進(jìn)時(shí)成本價(jià)格為100萬(wàn),現(xiàn)將持有A公司的上市股票拋售獲得1千萬(wàn),那么需要交增值稅嗎? 如果需要交具體交多少?目前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額8萬(wàn)
建筑行業(yè),如果是開(kāi)1.4億的票,只有8千萬(wàn)的成本,需要交哪些稅,從公司把錢(qián)提出來(lái)要交多少的個(gè)稅
老師啊,我們是小規(guī)模納稅人,從今年1月到目前為止沒(méi)有成本票,僅僅只有老板娘一個(gè)人的工資加起來(lái)也就1萬(wàn)多,但是咱們我看了開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售額有78萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)需要多少成本票呢?另外如果成本票只有兩三萬(wàn)的話要交多少企業(yè)所得稅呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整