同學(xué)你好 你直接做原分錄的負(fù)數(shù)分錄
銷售方開紅字專用發(fā)票過來了,怎么做分錄
給銷售方開具了紅字信息表,銷售方也將紅字發(fā)票開給了我們,我們的分錄應(yīng)該怎么做?
對方開過來紅字專用發(fā)票,和對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,怎么做分錄
購買方收到專票抵扣后,發(fā)現(xiàn)有問題,開了信息表,銷售方開了紅字發(fā)票過來,購買方是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄還是沖紅分錄
1.購買方已開具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會計分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方怎么做會計分錄?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
請問申報的時候稅額填入哪一列
這個是你收到的紅字發(fā)票,直接紅沖了你的進(jìn)項了