同學你好 這樣是可以的哦
B公司和A公司有筆業(yè)務(wù)往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業(yè)務(wù)屬于技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在C公司說給A公司開的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的發(fā)票,B公司沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的稅種,只能開“信息技術(shù)服務(wù)”,而且本身這個業(yè)務(wù)就是信息技術(shù)服務(wù)類的?,F(xiàn)在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發(fā)票(研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類),那么B公司現(xiàn)在應該怎樣處理?
老師有個問題比如A 公司是總公司然后他下面每個地方都有分公司,但是我們簽軟件服務(wù)費就和A公司簽的服務(wù)費,然后開票的話是分開開的然后公司名字也不一樣,這樣可以嗎?相當于就只和A公司簽了一份服務(wù)合同(比如B公司2000C公司2000)這樣開票
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,有一個合同本來是a公司跟對方b簽訂的,但是由于其他原因,就找我公司簽,然后a公司那邊就銷售安裝空調(diào)給b,開票收款就找我公司去弄,現(xiàn)在我公司收到款了,轉(zhuǎn)錢給a公司,那a公司就開票給我公司,然后我收到a公司的開的安裝服務(wù)費的發(fā)票,發(fā)票備注哪里:寫著b的項目名稱跟地址,我再想,a跟b都沒有關(guān)系,他這樣開票我能收嗎?有關(guān)系的是我公司跟a吧,
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當時跟客戶簽合同的時候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實際上銷售的時候,因為我們是天貓店,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進項但是沒有銷項,B公司有銷項沒有進項,我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師,打擾一下,我有個問題,就是我們老板有兩個公司都是一般納稅人,然后簽的同一個項目,a公司賣材料給對方,b公司給對方提供勞務(wù),然后作為b公司開發(fā)票的話,開建筑服務(wù)應該是屬于9%的稅率還是可以開3%的甲供材料
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名
程“連城別苑”(連城大廈)專票上面可以有這種符號嗎
可以,備注欄備注就行了
備注欄怎么備注?這個是填寫在地址那欄的
恩,就是備注欄輸入這些字就行了
那就是說地址電話那欄不能出現(xiàn)這種符號嗎?
你直接輸入文字就行了,不用輸入符號