你這個往來款你最后支付的時候就會屏障的嗎?就你收到這個錢放到往來款,那么你支付的時候就平帳了,那么這個差額這一部分直接注意你的收入費用。
我們公司掛靠在A公司做的工程項目怎么核算?采購設(shè)備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉(zhuǎn)給供貨方。工程結(jié)算也是甲方轉(zhuǎn)到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票,供貨商也是開進項票給A公司。請問: 1、這個工程業(yè)務(wù)我們公司需要內(nèi)外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來?還是走私戶付款? 3、工程結(jié)算款我們要怎么收呢? 還是說全部走內(nèi)賬,不需要做外賬了?
我們公司是甲方請來的商業(yè)管理公司,合同規(guī)定首年我方的收入不足以支付全部支出的差額部分由甲方承擔.平時賬務(wù)處理中甲方匯入的資金都是走的往來款,現(xiàn)在想平了往來款,該怎么處理?
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農(nóng)民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現(xiàn)在有兩種方法,老師看哪個比較合理? 一是我司員工平時實際的工資正常發(fā)(比如小A工資7000元,公司發(fā)7000元。甲方為走賬再發(fā)5000元)。5000元甲方發(fā)放,甲方報個稅。甲方發(fā)小A的5000,小A再轉(zhuǎn)回老板個卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,員工會多產(chǎn)生個稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發(fā)5000元(甲方發(fā)放,甲方申報個稅),我司發(fā)2000元(我司就發(fā)放和申報這2000)。這樣的話公司這幾個月的工資總額會突然減少,這樣有什么影響?計提工資該怎么處理
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后應(yīng)收被轉(zhuǎn)方款項為20萬,23年年底的時候商定說是收不回來這部分錢,就計入了營業(yè)外支出——無法收回款項;今年對方資金充足了有說可以支付了請問我怎么賬務(wù)處理?是計入未分配利潤還是營業(yè)外支出紅字
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
收到的時候借銀行貸往來,支出的時候借費用貸銀行
那你支付的時候為什么要借費用了?支付的時候還是戒網(wǎng)來呀。
借,往來,打錯字了,不好意思
那我現(xiàn)在已經(jīng)做了費用了咋辦?
調(diào)整一下吧。 借,其他應(yīng)付款 貸,費用類