您好 是申報(bào)所屬期是月么
老師,請問12月份成立的公司,在申報(bào)房租租賃合同印花稅 ,申報(bào)提示應(yīng)納稅期限應(yīng)為月,如何處理 ?
企業(yè)上年簽訂了三份財(cái)產(chǎn)租賃合同,具體情況如下:(1)3月向A公司租賃廠房一間,合同中規(guī)定,月租金300元,租賃期為3個(gè)月。(2)6月向B公司租賃設(shè)備一臺(tái),年租金收入18萬,租賃期兩年。(3)7月向C個(gè)體戶租賃倉庫一間,月租金450元,合同未注明租賃期限。根據(jù)所給資料,回答下列問題:3月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[單選題]接第5題,6月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A180B360C540D9007.[單選題]接第5題,7月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A5B0.45C0.9D2.7
老師,印花稅怎么申報(bào),我們是剛成立的公司,法人以自己名義跟別人簽訂了一份房屋租賃合同,租金1000/月
老師,如果房屋租賃合同上寫的每月每平方米租金含稅金額為130元,增值稅稅率為13%,租賃期限為一年,在計(jì)算印花稅時(shí)可以按不含稅金額計(jì)算印花稅進(jìn)行申報(bào)繳稅嗎?
老師,公司在北京買了一套房子,21年12月轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的,申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候顯示取得資格也是21年12月,前任會(huì)計(jì)在22年報(bào)了22年的房產(chǎn)稅(按從價(jià)計(jì)征申報(bào)),但是22年9月公司給兄弟公司開票租賃費(fèi)60萬,租賃地址就是這套房子,那為什么房租租賃費(fèi)不交房產(chǎn)稅前任會(huì)計(jì)按照租賃合同交的印花稅呢?
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號(hào)之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
是小規(guī)模納稅人,是季度
老師 我現(xiàn)在還申報(bào)一個(gè)營業(yè)執(zhí)照 許可證
那您按照租賃合同總金額申報(bào)一次就好了
可是現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,提示報(bào)表錯(cuò)誤
老師 你等等我拍個(gè)照片給你
好的 等您拍照給看看
為什么,圖片發(fā)不出去
圖片看見了 您的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
含稅的銷售額
那這樣填寫沒有錯(cuò)誤啊
是小規(guī)模納稅人,是稅屬期季度
那提示錯(cuò)誤有沒有明細(xì)
提示是這樣的
小規(guī)模納稅人印花稅減半征收 您填寫了嗎
謝謝老師,已經(jīng)搞好了
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快