你好,你選的是不抵扣勾選是嗎。
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤嗎?
是的,已經(jīng)認(rèn)證為了不抵扣
上個(gè)月已經(jīng)開了紅字信息表給銷售方,現(xiàn)在國稅上面顯示有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出部分怎么處理?。窟@部分進(jìn)項(xiàng)稅本來就沒有抵扣啊
你申請紅字信息表的時(shí)候,是不是選擇了購買方已經(jīng)抵扣?
是的,是選擇的夠買方已經(jīng)抵扣
那你去稅務(wù)局填寫去吧。 強(qiáng)制不填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是我申報(bào)的時(shí)候需要去稅務(wù)局窗口填寫嗎
是的,自己填寫不了的。
這個(gè)確定是稅務(wù)局可以填寫的哈?需要去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎
你好 可以的,可以的。
我再問一下哈,這樣紅沖操作是可以的吧。就是不會(huì)到時(shí)候一定要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況吧
你選擇錯(cuò)誤,所以現(xiàn)在出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你本來不應(yīng)該這么選擇的。
是的,我的意思就是說已經(jīng)開具紅字發(fā)票了,是一定可以強(qiáng)制不填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哈
大廳那邊兒沒有比對的可以。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。