你好,2020年一般納稅人增值稅沒有延期申報的相關政策。

一般納稅人有增值稅應稅業(yè)務和增值稅免稅業(yè)務,2020年1—12月都是按免增值稅來申報的,現在需要更正繳納增值稅的那部分。2020年一般納稅人有沒有延期申報的優(yōu)惠政策?不用繳納滯納金
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,請問辦理建筑資質花費的費用二十多萬計入什么費用
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老師,公司要注銷,股東要看報表,財務都需要做什么
老師,這個開票項目合規(guī)嗎
老師,請問辦理建筑資質花費的費用二十多萬計入什么費用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點的實際數量與系統(tǒng)差異占盤點存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計算?
老師想問您一下,我們和客戶,現款現結的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個企業(yè)的會計,剛接手的公司第三季度資產負債表顯示,以前年度都是未分配利潤負30多萬,其它應付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時補平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因為退稅要查賬,該如何調賬。
你好,老師,我們賬務是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報表利潤18萬多,25年到10月,今年10個月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應收款資產負債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產占了40萬,是否能調整,以上問題要按什么步驟調整,麻煩老師給分析分析報表
為降低企業(yè)利潤,享受小微企業(yè)政策,公司領導組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進研發(fā)費用,我應該怎么辦?到底應不應該離職,擔心明年查的時候對付不了。