您好,繳納的時(shí)候 借:稅金及附加 貸:銀行存款 即使后來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)了 印花稅也不不會(huì)退稅的
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
尊敬的老師,您好!我公司小規(guī)模納稅人,2020年11月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)342000元,在12月申報(bào)11月份月報(bào)時(shí),已經(jīng)交了印花稅342000*0.0003=102.60元,關(guān)健是在此之后,當(dāng)月12月份又開(kāi)了上月對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票330000元,那么,這筆印花稅從開(kāi)始到開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票,怎樣記錄會(huì)計(jì)憑證?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專票季度超30萬(wàn)全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專票季度超30萬(wàn)全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師,一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃多少稅率?
個(gè)人代公司給我們付款,代付證明把我們公司名字打錯(cuò)了,有一月一份三月一份,這個(gè)月才拿到正確的代付證明,之前把錯(cuò)誤的附在憑證后面了,,需要把錯(cuò)的代付證明從賬簿里扯掉塞進(jìn)去正確的嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個(gè)額度嗎?還是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)或者利潤(rùn)總額呢?
老師損益類的科目有哪些
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模企業(yè),是所有查帳征收還是核定征收?謝謝
本公司有收對(duì)方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了,對(duì)方說(shuō)這張票沖紅,那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對(duì)方,然后對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小規(guī)模新注冊(cè)也是5年內(nèi)實(shí)繳么
服裝公司,比如這個(gè)月付的加工費(fèi)是上個(gè)月下的訂單,也可能是上上個(gè)月的訂單,怎么算成本
老師有個(gè)公司以前因?yàn)楣蓹?quán)變更遺留問(wèn)題,當(dāng)時(shí)做股權(quán)變更的時(shí)候比如說(shuō)轉(zhuǎn)股20萬(wàn),寫(xiě)的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬(wàn)?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊都說(shuō)要交稅,這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷,重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說(shuō)1元。
老師注銷成沒(méi)成功在哪里查看啊
老師,您好!為什么開(kāi)負(fù)數(shù)了,印花稅不退稅呢?
印花稅只是針對(duì)合同繳稅的,所以一般開(kāi)了負(fù)數(shù)也不會(huì)退的