你好,按照10萬收入報,申報未開票2萬。自己換成不含稅申報。 這2萬不需要次月補開了。
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務要開了,這個業(yè)務是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人。現(xiàn)在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領票,10月份的發(fā)票能領出來嗎?因為我們這里領票要先電子稅務局提交申請,審核通過了才能去大廳領取發(fā)票。
做跨進電商進口,主營業(yè)務是服務費(進出都不開發(fā)票)第一個月收入2萬以內,第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng),那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務是不開票的(進口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進項票給我們)
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,本月含稅收入10萬,(其中8萬開具電子普通發(fā)票,剩余的2萬由于系統(tǒng)升級沒有開出),請問我公司怎么納稅申報,是報8萬還是10萬,剩余的2萬次月需要補上?怎么進行賬務處理?
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應該付給B公司,B公司應開具2萬元發(fā)票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應付款 B 2萬;B公司8月做借 應收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應收 2萬。但是,稅務上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產(chǎn)生一次銷項,這個就重復了,應該怎么處理?
老師你好 建筑勞務公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
未開票收入填在哪里?對方需要那2萬的發(fā)票!次月需要給他開
第一欄填10萬,開票的8萬填第三欄