同學(xué)你好:會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅(增值稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,我們是采礦企業(yè),我們采出來的石頭加工成石材,我們的原材料怎么入?直接放在生產(chǎn)成本直接材料?然后再從直接材料轉(zhuǎn)化為庫存商品?
請問老師,我們是生鮮企業(yè)采購回來的商品直接銷售出去怎么做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄應(yīng)該怎么寫?
上月購原材料作了分錄借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 現(xiàn)在老板要求調(diào)出來當(dāng)材料出,做去其他業(yè)務(wù)收入,請問沖紅分錄怎么寫,轉(zhuǎn)換成售材料的分錄怎么寫,謝謝
我想咨詢一下單位屬于貿(mào)易行業(yè),之前我們單位椒直接外購商品,然后形成我公司的主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們還是外購?fù)瑯拥牡纳唐?,但是我們拿出來一部分商品來進(jìn)行委托加工成另外一種商品,然后銷售的話,直接采購進(jìn)來銷售的分錄怎么做?然后經(jīng)過加工之后的另一種商品應(yīng)該怎么做分錄?
請問生產(chǎn)加工企業(yè)購進(jìn)來的原材料后期直接對外銷售了,購進(jìn)是按照原材料入賬的,那么銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按照原材料還是庫存商品?分錄怎么寫?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
不走庫存采購?fù)曛苯映鲈趺醋龇咒洶。?
同學(xué)你好,會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款(現(xiàn)金或應(yīng)付賬款等)
好的,謝謝老師!
同學(xué)你好,不用客氣。