你好!你們是免稅還是季度不滿30萬免稅?
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營業(yè)務(wù)收入100(不含稅收入),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的,報增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報的不含稅收入數(shù)累計數(shù)和稅額累計數(shù)不同,請問怎么調(diào)整賬面
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
老師,借:應(yīng)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅1,因?yàn)槲催_(dá)30萬,把1塊結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那我在報稅的時候,增值稅小微免稅收入那一欄填的是主營業(yè)務(wù)收入100,還是要把征收額結(jié)轉(zhuǎn)后營業(yè)外收入1塊加在一起填101?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報銷? 會計分錄怎么做
請問農(nóng)資公司報稅都報哪些
其他應(yīng)付款,支付時間有限制嗎?
請問老師,之前購買了物資錢花了,過了兩年對方又把錢退回來了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù),對嗎?
都符合,小規(guī)模30萬免稅和疫情影響免稅企業(yè)
你好!調(diào)賬就可以,原分錄紅字沖回,在做正確的
什么是正確的,就當(dāng)是發(fā)票開錯了全按免稅做是嗎
你好!安免稅做就可以的
2020年企業(yè)是不是從第一季度道第四季度,餐飲公司都是免稅的,是不是按1%做賬的都調(diào)整為免稅的,借銀行存款101貸主營業(yè)務(wù)收入101,沒有稅額,但是申報的時候有稅額,需要處理嗎?另外之前問過這個問題,那老師說賬上不做調(diào)整,忽略差異,不屬于申報和賬本不一致,請老師解答下
你好!你們是免稅的但是你們開了1%率的發(fā)票對吧,這樣的話累計數(shù)不用調(diào)整
您第一說需要沖回全做成免稅的,為什么現(xiàn)在不調(diào)整了,可不能跟我開玩笑呦,老師,我不是很懂這個?是不是發(fā)票開的什么樣就對應(yīng)去做賬,原本免稅的開成1.就按實(shí)際開的1做賬是嗎?那這樣的話年底企業(yè)所得稅什么的收入應(yīng)該填那個收入數(shù)是賬上的還是申報表上的
你好!你們享受優(yōu)惠鄭策產(chǎn)生的不用調(diào)整累計金額,如果是30萬元免稅因?yàn)樯婕百崰I業(yè)外收入所以要調(diào)整,但是你嫩不是,你們是直接免稅
開發(fā)票應(yīng)該是免稅的但是開成1%了,做賬減免的稅額也轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,也不需要調(diào)整了是嗎
你好!你這情況不需要調(diào)整了
第四季度開票按免稅開的,就可以直接按免稅做是吧?還有老師2021年沒有免稅政策了應(yīng)該是1%稅率,小規(guī)模不超30萬應(yīng)該怎么做賬和報稅
你好!要是還沒有新的政策,暫時按1%來發(fā)票
然后做賬怎么做分錄?報稅金額怎么填
你好!你是武漢的嗎?
北京企業(yè),也有什么區(qū)別嗎?已經(jīng)是小規(guī)模企業(yè),30萬內(nèi)免稅,1%
你好!現(xiàn)在沿用之前的政策就可以
老師,我問得問題怎么老師答非所問,我問得是做賬和報稅
你好!你是北京的什么行業(yè)?一般行業(yè)的小規(guī)模按1%繳納,增值稅一般納稅人服務(wù)行業(yè)是免稅,湖北地區(qū)是全免稅的,今年暫時沒有新的文件,咨詢過稅務(wù)局,稅務(wù)局恢復(fù)暫時按去年的優(yōu)惠政策執(zhí)行就可以,如果你們是免稅就借:銀行存款等貸方主營業(yè)務(wù)收入? ?如果是減按1%的不足30萬還是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入