你好 報(bào)表重分類了 把預(yù)收賬款借方的,重分類到應(yīng)收賬款了
老師我的余額表沒有應(yīng)收賬款,怎么報(bào)表有,我余額表的預(yù)收賬款跟應(yīng)收也對不到,怎么回事
老師,我軟件沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請問應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負(fù)債表中呢?
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對,在期初余額表修改應(yīng)收帳款對得起,擔(dān)是科目余額表對不起,怎么回事老師
你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤表也和6月的對上,可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報(bào)表。而且外賬的報(bào)表中有預(yù)收預(yù)付款,可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù),要怎么辦?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯(cuò),但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對呢?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
那這個(gè)沒問題曬
沒有問題 是報(bào)表重分類了
但是我這個(gè)應(yīng)收我是收到了的嗎,這個(gè)怎么弄
你拉一下預(yù)收賬款的明細(xì),看有幾個(gè)是借方余額的,與報(bào)表的應(yīng)收賬款核對一下
我對了的,是這樣的。
可是我想表達(dá)的是,我這個(gè)錢是收了的嘛,怎么能搭在應(yīng)收里面,那我以后怎么沖
那就是沒錯(cuò) 預(yù)收的客戶借方余額,實(shí)質(zhì)就是應(yīng)收賬款
那以后我不用沖應(yīng)收賬款了?
不用管應(yīng)收賬款 次月,如果貸方余額了,他還是會(huì)回預(yù)收賬款的
因?yàn)槲覀兌际莿e人先打錢給我們,我們在賣給他們,那以后我們的應(yīng)收不是越來越多?
你不可能一直掛往來吧 打錢來了 出貨,開票 借?預(yù)收賬款? ?貸?營業(yè)收入 沖掉了呀
是的呀,沖掉了,預(yù)收賬款借方不就在應(yīng)收的借方去了,我的應(yīng)收不就越來越多了?
只是報(bào)表中到借方了,賬務(wù)上,并不動(dòng)。
是的,我的意思的報(bào)表上的就這樣一直擺在那里,沒關(guān)系的嗎?
你檢查一下看,是什么原因形成的預(yù)收賬款借方?
因?yàn)閯e人先打貨錢,就借銀行存款,貸,預(yù)收賬款曬,我們賣給他們貨了,借 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 沖掉了呀
我這個(gè)有問題不
沖掉了,應(yīng)該是平了 借方余額,就證明發(fā)的貨多了,借方余額,形成應(yīng)收款了
我預(yù)收里還有余額呀,還沒有沖完,50萬的預(yù)收賬款,我們只發(fā)了23萬的貨
你把明細(xì)賬拉一下看,看看是什么原因形成的借方余額 如果預(yù)收50,借方23,不可能是借方余額呀