同學(xué),你好 可以的,不要緊的
老師 請(qǐng)問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時(shí)候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個(gè)回單附在5月的憑證后面?
2020年后面3個(gè)月賬沒有做,銀行的回單也沒有打印,現(xiàn)在是2021年1月份打印,現(xiàn)在回單上顯示打印日期是2021年1月4日,能不能放到前3個(gè)月當(dāng)月的原始憑證里做會(huì)計(jì)分錄???這種情況要不要緊???
2019年進(jìn)項(xiàng)稅少申報(bào)18000,認(rèn)證勾選平臺(tái)也勾了,只是沒有打印清單,現(xiàn)在去增值稅平臺(tái)打印已經(jīng)不能看到2019的了,做賬也沒有做進(jìn)去,今年4月進(jìn)項(xiàng)稅那18000帳做上去了,但是稅務(wù)局那個(gè)沒有去更正,相當(dāng)于我們帳上的增值稅與稅務(wù)局報(bào)表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務(wù)局的合計(jì)金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請(qǐng)問這個(gè)是什么原因?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機(jī)構(gòu))報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件,但并沒有做賬報(bào)稅,像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請(qǐng)問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個(gè)人卡流水),請(qǐng)問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機(jī)構(gòu))報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件,但并沒有做賬報(bào)稅,像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請(qǐng)問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個(gè)人卡流水),請(qǐng)問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
殘疾人保障金 用人單位安排殘疾人就業(yè)比例是怎么計(jì)算的呢
腦子沒轉(zhuǎn)過來,麻煩幫忙看下。老板按揭買車,每個(gè)月把車款打到公司賬戶,然后直接扣款了。收到老板轉(zhuǎn)款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款/老板,劃款的時(shí)候,借短期借款,貸銀行存款。但是,其他應(yīng)付款/老板平不了賬啊
公司的印花稅是多久申報(bào)的?
公司是勞務(wù)派遣公司,2021年到2024年有一個(gè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資沒有申報(bào)個(gè)稅被稅務(wù)查到,現(xiàn)在要補(bǔ)交稅款,項(xiàng)目已經(jīng)完工,沒有辦法找農(nóng)民工,只能公司來補(bǔ)繳,怎么操作能降低稅款,補(bǔ)稅的操作流程是什么樣的
當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月沖紅,這兩張發(fā)票是不是可以不要做賬
怎么下載百度初中學(xué)習(xí)
請(qǐng)問,這個(gè)題,第一問的甲公司債務(wù)重組確認(rèn)的損益計(jì)入其他收益 乙公司的債務(wù)重組確認(rèn)的損益計(jì)入的投資收益
請(qǐng)問老師增值稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,然后發(fā)放嗎
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回如何做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費(fèi),沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢