你好 可以做成本的
1. 有沒有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應(yīng)付賬款 100萬; 再 借:應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下,幾個(gè)問題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓徣牒筇釤掃^程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師早上好!我們公司有一個(gè)項(xiàng)目(該項(xiàng)目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項(xiàng)目需要,現(xiàn)由甲方負(fù)責(zé)辦理土地審批由這個(gè)項(xiàng)目使用,我們出資金并進(jìn)行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務(wù)處理嗎?會計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨(dú)與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點(diǎn)朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師好!我們公司(乙方)與有資質(zhì)的(甲方)合作辦一個(gè)消納場(建筑垃圾的處理場),委托丙方“xx工程設(shè)計(jì)股份有限公司選點(diǎn),甲、乙雙方各交給丙方咨詢服務(wù)10萬元,這筆款應(yīng)如何出帳?
老師早上好!我公司與甲方單位合作,準(zhǔn)備搞一個(gè)消納場(處理建筑垃圾的場所),我方與甲方都要支付一定的費(fèi)用給丙方選擇地點(diǎn),我方已12月支付了10多萬給丙方,現(xiàn)在丙方仍未開具發(fā)票過來,請問老師,對方開具的應(yīng)該是什么內(nèi)容的發(fā)票(我們與丙方簽的是咨詢服務(wù)協(xié)議)?如果在本月仍未收到發(fā)票怎么辦?若收到發(fā)票應(yīng)該怎么核算呢?謝謝老師!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
是在“工程施工-合同成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)”里核算嗎?
你好 你們按建筑的來做嗎 做了收入沒有
今年7月注冊的公司,還沒收入呢,也不知道消納場還要有什么費(fèi)用發(fā)生,所以,不知道怎么操作了,請老師教教我唄,謝謝老師!
今年只有管理人員工資、社保、業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工食堂開支,我都從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”了,對嗎?這筆支出不知道怎么操作了。
我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人
借勞務(wù)成本貸銀行存款
老師,有點(diǎn)不明白,為什么不在工程施工里核算呢?
你們不是建筑的 你們是投資 服務(wù)的
老師,我們的經(jīng)營范圍里也有對外承包工程的,不過沒有資質(zhì),所以,也得與有資質(zhì)的公司合作。這些我完全搞不懂了,我應(yīng)該聽哪方面的課呢?請老師指導(dǎo)一下,謝謝!
那你們現(xiàn)在的這個(gè)業(yè)務(wù)是掛靠嗎
掛靠就是接了工程 沒有資質(zhì)找別人來做
是這樣的老師,我們老板與一個(gè)有處理建筑垃圾資質(zhì)的公司合作搞一個(gè)消納場,現(xiàn)在由另一家工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,給找地方就是選地點(diǎn)才能建這個(gè)消納場,12月我們兩家分別支付了一筆費(fèi)用,就是這個(gè)“工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)”,后期選好地方后還要支付一定的費(fèi)用呢,只有支出沒有收入,這個(gè)帳不懂怎么核算。
以后你開發(fā)票你開什么業(yè)務(wù)的
企業(yè)信息顯示的增值稅征收品目是:企業(yè)管理服務(wù)
老師,我們還沒有開過發(fā)票,這是經(jīng)營范圍,也不知道能開什么內(nèi)容的票
那就是作勞務(wù)成本 不用建筑的科目
哦,那這筆“勞務(wù)成本”,需要沒二級科目“工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)”嗎?因?yàn)闆]有收入,月末是否結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”,再轉(zhuǎn)到“本年利潤”,然后再轉(zhuǎn)到“利潤分配”里就可以了,対嗎?
你好,可以這么做的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里啊,“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”嗎?
那這樣就可以 勞務(wù)成本,這個(gè)不是損益類科目。