你好 增值稅申報(bào)之后扣款了嗎
老師,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點(diǎn)就跳出來這個(gè) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
老師好,一般納稅人去申報(bào)增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來,把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎?
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬,但公司沒有交稅錢(2月申報(bào)5萬、6月申報(bào)9萬、7月申報(bào)6萬),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬,之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
不懂,什么是增值稅收入,不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入,這個(gè)是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎?,老師,我上面理解的對(duì)嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
老師,我們公司是采購方,收到一張上個(gè)月的紅字發(fā)票,然后藍(lán)字也寄過來,我現(xiàn)在電子稅務(wù)局要做什么嗎,一月份申報(bào)增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?,然后我做賬要先做轉(zhuǎn)出,然后再做進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧。電子稅務(wù)局是不是不用操作
老師,請(qǐng)問如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個(gè)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個(gè)題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個(gè)人,現(xiàn)在個(gè)人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個(gè)人付的,現(xiàn)在是不是個(gè)人退還給公司就可以
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),無票收入填入后,營業(yè)收入按財(cái)務(wù)報(bào)表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,那收入和財(cái)務(wù)報(bào)表差5.3,要按哪個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致申報(bào)
這個(gè)基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報(bào)? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義???
每次都是0申報(bào),都沒開過發(fā)票
你好 你點(diǎn)了扣款的嗎
沒點(diǎn)奧老師,我們每次0申報(bào),不要扣款的
你好 你去點(diǎn)扣款 需要去點(diǎn)
現(xiàn)在電子稅務(wù)局只有其他申報(bào)事項(xiàng)了,在我的待辦里面
稅費(fèi)繳納是嗎,點(diǎn)了提示訪問頁面出錯(cuò)
稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,然后再點(diǎn)稅費(fèi)繳納
你好 是的 是這么做的
你要是不點(diǎn) 你的增值稅沒有申報(bào)成功吧
稅費(fèi)繳納是嗎,點(diǎn)了提示訪問頁面出錯(cuò)
你好 是的 點(diǎn)繳費(fèi) 稍晚會(huì)再試
繳納里面只有顯示社保費(fèi)繳納
增值稅申報(bào)表你看下申報(bào)成功了嗎