你好 不可以抵扣的??
公司招待客戶住宿開(kāi)的專票可以抵扣嗎
招待客戶住宿收到的專票可以抵扣嗎
招待客戶住宿費(fèi)的專票可以抵扣嗎
客戶來(lái)訪產(chǎn)生的住宿費(fèi)開(kāi)的專票,住宿費(fèi)要計(jì)入招待費(fèi)吧,公司可以抵扣嗎
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國(guó)家政策,需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
那做賬是先像正常的做,然后在做一次筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,綜合服務(wù)平臺(tái)也是正常的勾選抵扣,報(bào)稅時(shí)在報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出個(gè)人消費(fèi)那一欄填寫做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)嗎
你好 對(duì) 這樣處理正確的?
老師發(fā)份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄吧
你好 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出