你好,稅務稽查,需要補繳以前年度的所得稅,賬務處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
匯算清繳補交所得稅分錄如何做?是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
補繳納2016年應少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 交納稅金分錄 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
稅務稽查,需要補繳以前年度的所得稅,沒有計提,可以寫分錄,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 ??我們是查出來當月就補繳了
稅局稽查,需要調(diào)整以前的管理費用,不需要補繳稅。借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 還有一個以前年度損益貸方的分錄要怎么寫呢?
匯算清繳需要補交稅款,就在繳款當月,寫分錄 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 就好了!其他不用做了!
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務費沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認申報數(shù)據(jù)是否準確,如數(shù)據(jù)準確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔,怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思
當月發(fā)生的也需要這樣寫分錄?
你好,補繳以前年度的所得稅,跨年的所得稅就需要這樣處理的?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝