你好,是的,可以先做這個分錄的。
支付運費沒有收到發(fā)票可以做借:應付賬款貸:銀行存款嗎
以前年度企業(yè)收到的專項應付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
我們是中間商,和A收的運費款,給C支付運費時時銀行存款支付的,請問怎么下A的往來 和A收運費時是 借 銀行存款 貸應收賬款 付C時運費時是 借 應付賬款 貸銀行存款
其它應收款可以不可以付管理費用 預支:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時候:借:管理費用 貸:其它應付款 可以嗎
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位。可以借實收資本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧