你好同學(xué),這個(gè)也是要填寫的同學(xué)
老師,我們這個(gè)季度有農(nóng)作物免稅的,也有不免稅的,增值稅,農(nóng)作物免稅我應(yīng)該填在其他免稅銷售額里面,增值稅減免稅申報(bào)表用填嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合作社免稅銷售額在申報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該填入小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
選擇哪個(gè)了
免稅性質(zhì)選擇哪個(gè)代碼
你好同學(xué),各自選擇各自的同學(xué),免稅的填免稅的表里,其它的在主表正常填
我們銷售的是玉米
你好同學(xué)玉米自產(chǎn)自銷是免稅的,如果是出購(gòu)銷售是9%
我們是自產(chǎn)自銷的
你好同學(xué)這樣就是選擇免稅就可以