您好,會(huì)計(jì)上計(jì)入宣傳費(fèi)是800萬(wàn),稅法最高抵扣限額是5000*0.15=750萬(wàn),所以納稅調(diào)增50萬(wàn)。
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專(zhuān)票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專(zhuān)票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
關(guān)于第(5)小點(diǎn),“該項(xiàng)目的上馬會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)其他同類(lèi)產(chǎn)品的收益減少10萬(wàn)元,如果該公司不上該項(xiàng)目,外商會(huì)立即與其他企業(yè)合作; “,為何僅第5年減10萬(wàn),并且還不乘以(1-25%)? 2、設(shè)備的稅法折舊期是8年、廠房的折舊期是5年,為何不在第8年末和第5年末對(duì)變現(xiàn)的部分計(jì)算折舊抵稅? 3、如果考試時(shí)真的遇到這個(gè)題,我應(yīng)該按照什么思路解這道題?
5小題為什么是調(diào)增50萬(wàn)啊,會(huì)計(jì)和稅法上面認(rèn)可的數(shù)字是多少啊,做題思路怎么樣呢?關(guān)于這個(gè)會(huì)計(jì)上和稅法的調(diào)增調(diào)減金額
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷(xiāo)項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實(shí)收資本,這個(gè)流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請(qǐng)問(wèn):給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開(kāi)具什么類(lèi)別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來(lái)保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司節(jié)稅可以通過(guò)投資購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)年青呀這些貴的綠植,然后一年后說(shuō)養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢(qián)也拿出來(lái)了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開(kāi)具什么類(lèi)別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問(wèn)一下作為單位 報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開(kāi)580公里,現(xiàn)在我開(kāi)了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個(gè)公司去年5月至今年8月的開(kāi)出去的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開(kāi)成6%,今年能全部沖紅重新開(kāi)嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報(bào)表,按13%申報(bào)
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬(wàn)元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費(fèi)1萬(wàn)元 我們公司怎么開(kāi)票給甲公司讓他們支付房租 開(kāi)票內(nèi)容是什么
個(gè)體工商戶怎么報(bào)工資?工資也不能取到發(fā)票
嗯,老師這個(gè)宣傳費(fèi)計(jì)什么科目了,銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?那會(huì)計(jì)上也就是,銷(xiāo)售費(fèi)用損益類(lèi)科目,表示利潤(rùn)減少-800,也就是會(huì)計(jì)上 -800 稅法可以抵扣 -750會(huì)計(jì)向稅法看齊,也就是調(diào)增50吧,老師你那個(gè)800正數(shù)不對(duì)吧,還是我沒(méi)理解到位呢
您好,我這個(gè)正數(shù)是抵扣限額算的,如果是對(duì)利潤(rùn)的影響 確實(shí)是-800和-750這樣。宣傳費(fèi)進(jìn)的是銷(xiāo)售費(fèi)用。您理解的是正確的。但是考試來(lái)說(shuō) 還是寫(xiě)稅法抵扣限額為750寫(xiě)成正數(shù)。
不太理解抵扣限額這個(gè)調(diào)增50啊
您好,就是會(huì)計(jì)上計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,他對(duì)利潤(rùn)的影響是-800萬(wàn),收入-成本-800萬(wàn);稅法允許抵扣是收入*0.15,也就是750萬(wàn),稅法計(jì)算應(yīng)該繳稅的部分是收入-成本-750萬(wàn),交稅的時(shí)候要按照稅法計(jì)提,所以在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上%2B50萬(wàn)。 比如現(xiàn)在收入1000萬(wàn),成本100萬(wàn),宣傳費(fèi)800萬(wàn),現(xiàn)在會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1000-100-800=100萬(wàn)元;稅法宣傳費(fèi)只讓抵扣750萬(wàn),那稅法上計(jì)算的應(yīng)納稅所得額=1000-100-750=150萬(wàn),但是實(shí)務(wù)中普遍用會(huì)計(jì)利潤(rùn)去調(diào)整,所以應(yīng)納稅所得額就用會(huì)計(jì)利潤(rùn)的100%2B調(diào)增的50。
五星哈,謝謝老師
您好,您不用客氣的~很高興能幫到您~