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開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付銷售甲產(chǎn)品的運費增值稅,專用發(fā)票上注明的運費金額為1000元,增值稅額為90元,不是我們開出的嗎?然后是銷售甲產(chǎn)品的運費不應(yīng)該是銷項稅額嗎?

2021-01-02 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 14:30

這個是需要自己開具發(fā)票處理

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快賬用戶1745 追問 2021-01-02 14:32

對呀,我們自己開出不應(yīng)該是銷項嗎?為什么是進項

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齊紅老師 解答 2021-01-02 14:34

這個是銷項稅額,可以抵減進項稅額,最后繳納增值稅

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這個是需要自己開具發(fā)票處理
2021-01-02
借:銷售費用-運費1000 貸:銀行存款1000
2022-11-03
你好,同學。應(yīng)收賬款收的是含增值稅的價款的
2021-04-13
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-05-27
同學你好 借,應(yīng)收票據(jù)452000 借,應(yīng)收賬款2180 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52000 貸,銀行存款2180 借,主營業(yè)務(wù)成本320000 貸,庫存商品320000
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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