同學(xué)你好 購入材料 借,原材料 貸,銀行存款 生產(chǎn) 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 完工 借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本 銷售 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)企業(yè)購進原材料10000元,購生產(chǎn)設(shè)備上的用的切割片,焊絲2000元,這怎么做原材料入庫、出庫,成品入庫、出庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊!謝謝老師
4C器司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料算企業(yè)2019年4月有關(guān)材料采購業(yè)務(wù)資料如下日,從本購入AⅡ材料500千克,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,支付貨元,其中買價0,增值稅稅額7800元,材料已驗收入庫。28B,從外地購入BO材料100千克,收到銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證及計6500元,其中買價50000元,增值稅稅額6500元。發(fā)生運費70透發(fā)票市核后予以支付,但材料尚未運到31日,上述BO材料運達并驗收入庫4.14日,根據(jù)購銷合同規(guī)定,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付C1材料貨款T0c)B,收到H4日已預(yù)付貨款的C材料,并已驗收入庫。增7000元增值稅稅額9100元。開出轉(zhuǎn)賬支票9100元補付款項624日,從外地購入B0材料600千克,材料已驗收入庫,但發(fā)付7.0日,該企業(yè)仍未收到24日已驗收入庫的外購B0材料的貨入,該批材料的合同價為2000元830日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料的成本。企業(yè)本月倉庫發(fā)出原材中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用35000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用235000元,生產(chǎn)業(yè)管理部門耗用200元,在建工程耗用8000元要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。
老師你好,我想問一下生產(chǎn)原料先到貨發(fā)票后到,用磅單入庫原材料時需要做進項稅分錄嗎?然后原料結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫商品再到銷售,這一整套的做賬流程和會計分錄怎么做?
4.14日,根據(jù)購貨合同規(guī)定,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付丙材料購貨款30000元。結(jié)5.20日,收到了14日已預(yù)付貨款的丙材料,并已驗收入庫。增值稅發(fā)票注明:價款總計30000元,增值稅5100元。開出轉(zhuǎn)賬支票5100元補付款項。6.23日,從外地購入乙材料600千克,材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單等單據(jù)尚未收到,貨款未付7.31日,某企業(yè)仍未收到23日已驗收人庫的外購乙材料的貨款結(jié)算憑證,按該批材料的附合同價12000元暫估人賬。8.31日,匯總、結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料的成本。企業(yè)本月倉庫發(fā)出原材料的實際成本150000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用58000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用54500元,生產(chǎn)車間一般耗用12000元,企【要求】根據(jù)上述資料編制相關(guān)的會計分錄。
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
銷售后還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
低值易耗品怎么分錄呢老師謝謝
同學(xué)你好 銷售后還結(jié)轉(zhuǎn)嗎——是的,將庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本; 低值易耗品怎么分錄呢——分錄 購入 借,周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品 貸,銀行存款 車間領(lǐng)用 借,制造費用 貸,周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品 期末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費用;