你好,這個(gè)可能是公式設(shè)定錯(cuò)誤,叫電腦公司來(lái)處理一下就可以,會(huì)自動(dòng)生成
之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,我查了一下,2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,原因在于未分配利潤(rùn)寫的0(應(yīng)該是電腦自動(dòng)生成:),其實(shí)應(yīng)該是-1568074.35,導(dǎo)致2020年每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平,都差的這個(gè)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)?
2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,原因在于為分配利潤(rùn)生成的是0,導(dǎo)致2020年每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平衡,都是差的這個(gè)數(shù),該怎么解決?之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),是到最后一個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn),不平衡是這個(gè)原因嗎?
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)。這個(gè)是我做賬的問(wèn)題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
1.用了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表期初+凈利潤(rùn)-資產(chǎn)負(fù)債表期末不動(dòng)于0這個(gè)怎么辦,以前年度損益調(diào)整是不是不出現(xiàn)在本年利潤(rùn)表上,也影響本年利潤(rùn),那我兩個(gè)表不平應(yīng)該怎么辦,2.還有以前年度損益調(diào)整比如我補(bǔ)去年的資源稅10w,那我這10w還能抵扣2.5w今年的企稅,未分配利潤(rùn)我是調(diào)整-7.5還是調(diào)整-10,分錄怎么寫
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
但是它2019年1-11月份的都有公式啊,也是正確的,2020年1-11月也有公式那
你好,那要查一下,是不是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目數(shù)額有沒(méi)有進(jìn)去,