同學(xué)你好!這個(gè)12月份沖減計(jì)提的印花稅? ?就可以了 而且現(xiàn)在的話? 印花稅? ?是不需要計(jì)提的哦? ? ?這個(gè)比較特殊。。。
12月計(jì)提了1元的印花稅,1元不交稅,那我是在12月計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是1月計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實(shí)交150元,我計(jì)提了全額的印花稅,借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
你好,老師,我去年12月計(jì)提的所得稅,在今年1月份,做了營(yíng)業(yè)外收入……對(duì)嘛?還是要等今年匯算清繳之后,確實(shí)不繳才做營(yíng)業(yè)外收入
上月計(jì)提了3.5元的印花稅,這個(gè)月有稅收優(yōu)惠,只交了1.7元,多出來(lái)的1.8元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,現(xiàn)在2024年1月征期該報(bào)2023年1月—12月股東入資印花稅,股東2023年11月入資的,那我是在11月的賬里做印花稅計(jì)提?還是12月的賬里?
學(xué)堂講的25年稅務(wù)師課程都是最新政策嗎?實(shí)操中直接拿來(lái)用可以嗎?是沒(méi)有錯(cuò)誤的吧?
匯算清繳可以更正嗎?
老師好,個(gè)體工商戶需要實(shí)繳嗎?年限也是5年內(nèi)嗎?
你好!老師,我公司在2025年之前是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,在2017年借出去98萬(wàn),掛在其他應(yīng)收賬款科目,沒(méi)有計(jì)提壞賬,2025年開始執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,也法院也明確了對(duì)方破產(chǎn),我應(yīng)該怎么做分錄,把這個(gè)其他應(yīng)收賬款沖掉?
老師,我想問(wèn)一下,增加開票額度,這些資料都需要提供嗎
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
加盟費(fèi)用怎么開票?是按服務(wù)費(fèi)來(lái)嗎?
起因就是 這個(gè)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn),人員未劃轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),在這個(gè)公司繳納了8月份個(gè)稅,未計(jì)提工資費(fèi)用,做調(diào)整分錄,老師這個(gè)做啊
更正24年的會(huì)計(jì)報(bào)表,25年的一季度企業(yè)所得稅是不是要更正
老師,我是做代理記賬的,之前收到客戶購(gòu)買的一部手機(jī)的專票,做了抵扣,需要調(diào)出來(lái)嗎?只有發(fā)票沒(méi)有其他附件證明其用途