你好,可以這么做的。
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔耍驗(yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們建筑業(yè)之前購(gòu)買(mǎi)的很多零零散散的小額材料沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在要去稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi),可以錄入大額的材料作為銷(xiāo)售清單嗎,而不是每一個(gè)錄入
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開(kāi)多了灰涉及到銷(xiāo)售這邊 開(kāi)出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開(kāi)票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額開(kāi)嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開(kāi)嗎?
“需要對(duì)內(nèi)銷(xiāo)每一筆出入帳,進(jìn)行記錄并且每天更新在一個(gè)表格上”芬姐打擾了,想請(qǐng)教一下您這個(gè)問(wèn)題,這個(gè)EXCLE表格應(yīng)該怎么做呀?我是一頭霧水,EXCLE表格技能可以說(shuō)為0的。我們的內(nèi)銷(xiāo)是這樣的,業(yè)務(wù)量應(yīng)該不大,就是他們把產(chǎn)品零售出去像微商那樣,都是零零散散的幾百一千而已,老板娘的意思就是登記每天的內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品出入庫(kù)的數(shù)量,收付款金額。表格是每天一更新,聽(tīng)起來(lái)挺簡(jiǎn)單的,但實(shí)際操作我還是很懵。
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù),又有銷(xiāo)售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外,所以開(kāi)建筑服務(wù)給甲方是免稅,開(kāi)具銷(xiāo)售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu),然后再銷(xiāo)售給甲方,甲方可以憑我公司開(kāi)具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開(kāi)材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒(méi)有對(duì)應(yīng)開(kāi)具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好噠,謝謝老師
不客氣地,工作愉快。