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今天12月31號了,員工的報銷款還沒有打,可以先掛在其他應付款上嘛。另外報銷流程可以后補嗎?

2020-12-31 15:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 15:15

你好,可以先做費用入賬,掛其他應付款的,下個月之后再報銷給對方之后,再沖其他應付款的

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快賬用戶8257 追問 2020-12-31 15:15

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-12-31 15:16

不客氣,很高興能幫到您

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你好,可以先做費用入賬,掛其他應付款的,下個月之后再報銷給對方之后,再沖其他應付款的
2020-12-31
同學 最好讓員工寫一個收條簽字確認。
2021-07-01
您好,同學,可以這么操作的
2023-04-25
你好 是的。 你要做 :借固定資產貸應付賬款-某供應商 然后個人支付給供應商 你做:借? 應付賬款-供應商貸其他應付款-個人。 報銷給個人:借其他應付款貸銀行存款?
2021-01-05
同學你好! 針對 公車私用的部分, 正確的做法, 如果不簽訂 租賃 協(xié)議的話, 全部計入工資,當作是 【油補】 來處理
2025-01-07
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