您好 下一年度收到發(fā)票在匯算清繳之前 直接可以紅沖
老師,我們建筑公司成本發(fā)票在本年沒(méi)有提供,我計(jì)提了,下一年度收到發(fā)票在匯算清繳之前我直接可以紅沖嗎?
老師,您好!我們是小規(guī)模建筑公司,之前的會(huì)計(jì)去年暫估了60萬(wàn)的成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后我沖了40萬(wàn),還有20萬(wàn)沒(méi)沖!今年收到匯算清繳之前,收到成本發(fā)票怎么賬務(wù)處理?
老師您好,我們12月開(kāi)了發(fā)票,然后計(jì)提了成本,在今年1月紅沖了,我做了,借:庫(kù)存商品,貸:以前年度損益調(diào)整,我做2022年的匯算清繳不用調(diào)增吧
老師 因?yàn)槲覀冎笆呛硕ㄕ魇?,沒(méi)有賬也沒(méi)有成本費(fèi)用票據(jù),現(xiàn)在改成了查賬征收,需要做去年的匯算清繳,之前一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,在匯算清繳之前補(bǔ)了發(fā)票,但是發(fā)票一下超過(guò)了收入,變成虧損了,這樣可以嗎
老師,我匯算清繳之前收到了去年的成本票紅字發(fā)票,我需要在做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我們上年度成本計(jì)提了,本年度匯算清繳完了也沒(méi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)有調(diào)增,這該怎么辦呢,我讓老板補(bǔ)票了,擔(dān)心萬(wàn)一稅務(wù)稽查,我該怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)成本計(jì)提的是對(duì)應(yīng)銷售收入的嗎
嗯嗯是的,計(jì)提的某個(gè)項(xiàng)目人工,機(jī)械,材料
到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)的話 應(yīng)該更正匯算清繳申報(bào)表 納稅調(diào)增
之前是一個(gè)會(huì)計(jì),我今年九月份接手,我一接手就補(bǔ)稅,也擔(dān)心老板不同意
那可以跟老板溝通 如果不同意就等查到再說(shuō)
是的,不查萬(wàn)事大吉,一但查到…
補(bǔ)繳稅金 滯納金 影響納稅信用等級(jí)評(píng)分
是的,所以我頭疼,那公司在3月份買了一輛工程機(jī)械300萬(wàn)做固定資產(chǎn),每月折舊,能在報(bào)表里一次性扣除嗎
可以在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候一次性扣除
請(qǐng)問(wèn)老師填在哪個(gè)表里呢,那樣季度的時(shí)候沒(méi)有了所得稅也不用計(jì)提成本了對(duì)嗎?可以更正匯算清繳嗎
資產(chǎn)折舊攤銷表?季度的時(shí)候沒(méi)有了所得稅也不用計(jì)提成本 可以更正匯算清繳
謝謝老師
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