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小規(guī)模企業(yè)20年收到19年的稅控盤維護(hù)費(fèi)票,暫時(shí)不抵,怎么做分錄?如果現(xiàn)在就要抵,分錄怎么做嗎?如果是一般納稅人呢?

2020-12-30 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-30 18:20

借,管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸,銀行存款 抵扣的時(shí)候, 借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸,管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

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2020-12-30
你好 是的 購買稅控盤和維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 首次購買稅控盤,金稅盤和維護(hù)費(fèi),抵減增值稅稅額時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營(yíng)業(yè)外收入。 申報(bào)時(shí)候, 一般納稅人, 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 小規(guī)模納稅人, 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-07-10
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 20萬 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 10萬 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商?
2023-07-28
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024-05-01
你好,直接做分錄底褲就可以的。
2022-10-21
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