同學(xué)你好 如果對方同意你票上體現(xiàn) 你們就票上體現(xiàn)
我們開的醫(yī)院普票,按原金額開的,但是醫(yī)院回款有扣點,這個扣點在增值稅普票上能處理嗎?
我們公司給醫(yī)院開了一張普通發(fā)票(稅率13%),但是醫(yī)院把這張發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要求我們作廢重新開具。 我們公司沒有見到這張發(fā)票的 發(fā)票聯(lián),直接就作廢了,那么對于我們公司有什么風(fēng)險嗎?我們公司需要怎么處理?
我開出的普票,對方是醫(yī)院,兩年了還沒付款,也沒把發(fā)票入賬,現(xiàn)在購買方要求我重新開一個金額小點的發(fā)票,我方應(yīng)該怎么做?稅務(wù)和賬務(wù)有沒有影響
老師,有個問題想請教您一下,我代賬的醫(yī)療公司現(xiàn)在營業(yè)額起來了估計要升一般納稅人,現(xiàn)在政府1000萬采樣費想直接打給這個醫(yī)療公司,然后我們再給一部分給檢測公司,檢測公司給我們開專票,還有一部分要給醫(yī)院,醫(yī)院給我們開的發(fā)票是什么門診收據(jù),檢測公司的專票我們可以抵扣,但是醫(yī)院的這個收據(jù)我以前沒見過,不知道能不能抵扣,金額還比較大,要是不能抵扣豈不是我們公司要交增值稅會很多?我們可以開1000萬的普票給政府,這個已經(jīng)詢問了,政府可以不要專票。
老師,我們收了幾個學(xué)生的體檢費,然后要帶這幾個學(xué)生去醫(yī)院體檢,要給醫(yī)院制對公賬戶支付8000元,但是醫(yī)院只給開收據(jù),能正常入賬并且稅票扣除么? 我在小程序上問是不能稅前扣除的,但是我有個會計朋友又說因為醫(yī)院都是開收據(jù)的,所以可以入賬并且稅前扣除,所以到底可以么?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報關(guān)聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎
如果票上不允許體現(xiàn)呢
對方不允許體現(xiàn)你們就不要體現(xiàn)
那我們該怎么處理呢?這部分沒收回的錢
沒收到錢的差額計入銷售費用 所得稅匯算調(diào)增