這個是自己算的,借主營業(yè)務(wù)成本,銷項稅額抵減,貸應(yīng)付賬款或者是庫存現(xiàn)金 等等,
請問旅行社收回增值稅普通發(fā)票,卷式或者通用機(jī)打發(fā)票的餐費,票面沒有稅額,請問如何抵減銷項稅,因為旅行社是差額征稅,可以抵減銷項稅,請問分錄是怎么樣的?
請問差旅費報銷的電子普通發(fā)票、機(jī)票、火車票、公路水路票均可計算抵扣,那賬務(wù)上可以做進(jìn)項稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺怎么做進(jìn)項抵扣?是有對應(yīng)的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
請問公司每月開具了增值稅發(fā)票,但是因為有進(jìn)項稅額可以抵減不用交稅,那抵減的這個稅費要不要做賬?如果要做是怎么做的呢
我是旅游行業(yè),請問,應(yīng)納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
旅行社一般納稅人采用差額征收方式做賬,收到的團(tuán)款稅率為1%的普通發(fā)票,可以按照6%的稅率計算抵減增值稅嘛,還是只能按照票面抵扣1%的增值稅
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項票進(jìn)不來,又必須得開銷項票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
發(fā)票上沒有稅額,成本是按照發(fā)票金額計算嗎
這個是倒推出來稅額,這個是發(fā)票上面含稅金額/1.06 這個主營業(yè)務(wù)成本,
如果發(fā)票上是3%的稅額,也是按照含稅金額/1.06嗎?是不是倒推稅額可以忽略票面上的稅額?
是的,是的,是的,是的