你好!墊付的你們進成本,收來的計入收入
我們公司是做貨物運輸服務(wù)的 現(xiàn)在我們客戶委托我們運一批貨 然后我們又找了一家運輸公司把貨運輸出去 另一家運輸公司公司給我們開了貨物代理發(fā)票 我們也給客戶開了發(fā)票 我想問 我們怎么確認發(fā)生的成本 應(yīng)該怎么寫會計分錄呢
老師好,我想問一下我司是做物流運輸?shù)?,有一個進口業(yè)務(wù),產(chǎn)生一些報關(guān)費用,我們墊付了,后續(xù)要開發(fā)票問客戶要的,開發(fā)票我們需要怎么出會計分錄,收到錢又應(yīng)該怎么出會計分錄?
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進來只能做進口,就產(chǎn)生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,下午好,我想問問我們是第三方,物流公司,有些車的運費要先自己墊付出去給司機,再問客戶收錢,這些都是微信支付的,我應(yīng)該怎么寫分錄入賬了?
生產(chǎn)型出口企業(yè),除了收國外客戶貨款還會收國際運費及報關(guān)費,這些大部分需要支付給貨運公司,但有時會多收,他們會開貨運發(fā)票給我公司,請問老師收的這部分費用要怎么記賬
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個報關(guān)費用可以開0稅率的嗎?那我的收入也可以是0稅率嗎
你好!對的規(guī)定是可以的