您好,1、如果您這個(gè)費(fèi)用是與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的,那么年底了可暫時(shí)掛在生產(chǎn)成本科目。2、這樣是正常的。
問題1:我生產(chǎn)成本80多萬,有前期未生產(chǎn)的時(shí)候產(chǎn)生的費(fèi)用。我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。然后現(xiàn)在年底了也沒生產(chǎn),那么這個(gè)生產(chǎn)成本的錢現(xiàn)在我怎么處理呢。 問題2,自制產(chǎn)品因產(chǎn)量低所以單價(jià)有點(diǎn)高。單價(jià)一高導(dǎo)致庫(kù)存商品數(shù)也高。這樣正常嗎
老師,你好,我有個(gè)產(chǎn)品價(jià)格是一百多,其中有個(gè)月銷售比較高,導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù),接著次月又大批量銷售但是當(dāng)時(shí)沒有暫估,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價(jià)特別高,我現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,去年的帳,我今年需要怎么處理,把產(chǎn)品單價(jià)回歸到正常水平
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成本比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高,但是收入又一樣,然后贈(zèng)品庫(kù)管都沒有打單價(jià)就意思是收入沒有產(chǎn)生,那怎么會(huì)成本還高呢?這個(gè)差額我也不知道除了這個(gè)原因?qū)е逻€有其他原因不?這個(gè)差額我可以直接一筆做在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
就是當(dāng)時(shí)沒生產(chǎn)。然后制造費(fèi)用我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。想著生產(chǎn)的時(shí)候在分?jǐn)偂5且恢睕]生產(chǎn)。所以說這情況的話年底了我還在生產(chǎn)成本放著嗎老師。第二個(gè)問題也回復(fù)下哈。
您好,建議您放在制造費(fèi)用比較合適,等有生產(chǎn)了再結(jié)轉(zhuǎn)到不同產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。第二個(gè)問題,如果您的成本分?jǐn)倹]有問題的話,您說的這種情況是正常的。
制造費(fèi)用我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了制造費(fèi)用沒有余額
是的,按照原則來說,您當(dāng)時(shí)暫時(shí)不能結(jié)轉(zhuǎn)。如果您一直放在生產(chǎn)成本不調(diào)賬問題也不大。您記得做個(gè)備查登記就行了。
年底了就在生產(chǎn)成本里邊嗎 不用調(diào)下年生產(chǎn)的時(shí)候在做是嗎
您好,是您理解的這樣。
好的謝謝老師
不客氣,希望能幫助到您