你好,最好是通過銀行轉(zhuǎn)賬退回,而不是通過現(xiàn)金退回?
老師,我們給供貨方付款的時(shí)候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對(duì)方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
@鄒老師好,剛接手的一個(gè)公司,發(fā)現(xiàn)2019年的一筆應(yīng)付賬款我們通過銀行付了錢,但對(duì)方?jīng)]開票,然后和對(duì)方核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)開了這樣的一個(gè)證明,(我們誤打入對(duì)方公司然后對(duì)方歸還我們現(xiàn)金)請(qǐng)問這樣可不可以?
老師好,公司公帳現(xiàn)在要打出去一筆錢,對(duì)方給了一個(gè)他個(gè)人的賬號(hào),然后對(duì)方說也可以給我們開發(fā)票,這發(fā)票能用嗎?
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒有開票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
想問下,對(duì)方企業(yè)給我們付了一筆款項(xiàng),然后我們把這筆款項(xiàng)直接付給了另外一家公司,對(duì)方現(xiàn)在讓我們開票,我們是想直接讓收錢方給付款方開票,這樣做可以嗎?相當(dāng)于我們的賬戶過了一下賬,需要寫什么證明嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
那如果就這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,有風(fēng)險(xiǎn)(可能會(huì)被稅局懷疑款項(xiàng)退回的真實(shí)性 )
那就是要么開票,要么從銀行退錢,其他都有風(fēng)險(xiǎn),是不是這樣理解?但如果就那樣的話如果稅務(wù)查到我們付款方的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)怎么樣
你好,是的,是這樣的。 如果就那樣的話,可能會(huì)被認(rèn)為款項(xiàng)沒有退回,認(rèn)為對(duì)方有逃稅行為
那對(duì)于我們付款方來說問題不是太大了,只是對(duì)方有逃稅風(fēng)險(xiǎn),我是不是可以這樣理解?
你好,是的,是這樣的
那由于我這兒原來的會(huì)計(jì)沒做這筆收現(xiàn)的證明的賬,我現(xiàn)在做在20年12月份可行嗎
你好,可以補(bǔ)做相應(yīng)分錄?
當(dāng)時(shí)19年1月份付款時(shí)是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,那我今年12月份做:借現(xiàn)金 貸應(yīng)付 是不是這樣?還有其他什么要處理的嗎
你好,如果確實(shí)是現(xiàn)金退回,是這樣處理?
其實(shí)沒退回,當(dāng)時(shí)沒開票,具體原因我也不知道什么情況,老師我想問下如果我讓他們現(xiàn)在開票的話當(dāng)時(shí)19年1月份的稅率和現(xiàn)在也不一樣了(他們當(dāng)時(shí)沒報(bào)無票收入),現(xiàn)在開稅率13%,我拿到票的話應(yīng)該怎么處理
你好,其實(shí)沒退回,根據(jù)你這個(gè)描述,就不需要做退回分錄才是啊?
那我賬上一直這樣掛著?還是怎么處理好
你好,讓對(duì)方開具相應(yīng)發(fā)票,然后做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了?
那稅率差異啥的就不管了,來票是不是直接按正常處理?如果對(duì)方不開票我一直掛賬?
你好,來票是直接按正常處理,如果對(duì)方不開票就一直掛賬。
好的,謝謝鄒老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝