你好 是的 注明不含稅金額是多少 可以注時稅率按國家政策
老師您好,請教一下您。關(guān)于合同定價問題,我們是建筑工程有限公司,給私人別墅提供建筑工程勞務,因為簽訂了合同金額是655934元,未說明是含稅與不含稅,現(xiàn)在業(yè)務需要我們開票給他,愿意多給12%稅點,請問我們原本開票增值稅稅點是9%,假設原本合同金額為不含稅金額,那么加上9%稅點,定價價稅合計就是714968.06元。 因為上面說業(yè)主愿意給12%稅點,我該怎么定價才能讓我們利益最大化?
老師,一份技術(shù)服務合同中,約定了兩部分費用: 技術(shù)服務費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務使用費,技術(shù)服務 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務使用費 雖然寫清楚了 年度服務使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務年限 或者 一共服務多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務費,供應商就會一直提供服務。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
老師,財務和其他部門怎么處理合同會簽的問題,是不是就是涉及金額含不含稅,或者直接簽約為不含稅金額,注明稅率隨市場而定
業(yè)務4:大華電器因為技術(shù)升級產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,原有的一處廠房和設備閑置不用,與另一家企業(yè)達成意向準備整體出租。財務部門收到業(yè)務部門轉(zhuǎn)來的租賃合同:租賃物:廠房及設備三臺;租期:三年;年租金總額800萬元。財務部門調(diào)取相關(guān)財務資料顯示: 廠房賬面原值2000萬元,累積折舊1350萬元;機器設備賬面原值2400萬元,累計折舊1100萬元。 結(jié)合租賃市場行情后,財務部門對合同的修改提出建議:租賃物:廠房,年租金600萬元;機器設備,年租金200萬元。 假設以上金額均不含增值稅,不考慮增值稅稅率變動等其他因素的影響,試判斷是否修改合同? 上述金額均不含稅
你好老師,我公司和別的公司簽定購銷合同,合同上注明銷售單價是不含稅價,產(chǎn)生的稅費由對方公司承擔,后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價稅合計金額是我合同上的不含稅金額,我想請教一下,另外收取的稅費怎么賬務處理比較合適,謝謝老師!
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
任何合同,財務部會簽都這樣操作嗎
你好 這樣寫有好處沒有壞處? ? 不是法定這樣寫? ?沒有強制規(guī)定的?
嗯嗯,謝啦
老師,那要是今年11月簽合同說稅率隨政策定,那明年3月開票,發(fā)現(xiàn)稅率變了,調(diào)整了,那怎么開票,是用今年11月的稅率,還是用明年三月的稅率
明年開票就按明年的稅率
好的,謝啦
您好。不客氣 您好,不客氣,祝您工作學習愉快