同學(xué)你好!這樣的話? 計(jì)入管理費(fèi)用? 4萬元 多出的3萬元? 計(jì)入預(yù)付賬款的
我公司本月交電費(fèi)為20萬,但是由于國家獎(jiǎng)勵(lì)電,直接給電力公司6萬,點(diǎn)力公司就直接在電表上給我們增加了6萬的電費(fèi),請問怎么做賬
老師我們是一家物業(yè)公司,這個(gè)月我們給電力公司繳了7萬的電費(fèi),電力公司給我們開了4萬的票,這種我怎么做賬?
就是我們物業(yè)公司,代收的另一家的物業(yè)公司的水電費(fèi),電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點(diǎn)不一樣,這個(gè)怎么做賬
就是我們物業(yè)公司,代收的另一家的物業(yè)公司的水電費(fèi),電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點(diǎn)不一樣,這個(gè)怎么做賬
老師,我們公司是一般納稅人物業(yè)公司,電費(fèi)代收代開發(fā)票,2月份收到業(yè)主的電費(fèi)后給業(yè)主開了發(fā)票,我們把收到電費(fèi)轉(zhuǎn)給電力公司后,次月電力公司才給我們開的發(fā)票。該怎么做賬呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
我們的電費(fèi)是代收代繳的
哦哦? 但是發(fā)票? 是開給你們物業(yè)公司? 不是業(yè)主的吧?
嗯嗯開我們公司的
這樣的話 借:其他業(yè)務(wù)成本? ?40000 ? ? ? ?預(yù)付賬款? ? ? ?30000 ? ? ?貸:銀行存款? ? ?7000 收業(yè)主錢? 再計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的
我們代收電費(fèi),借銀行 貸其他應(yīng)付款 代繳電費(fèi)借其他應(yīng)付款貸銀行
不是啊? 雖然是代收? 但是票是開給你們的 所以? ?要做損益科目的