同學(xué)您好,您實(shí)際有發(fā)票沒有來的是可以的
請問老師建筑行業(yè),成本見票入賬,再確認(rèn)成本,我18年發(fā)生的成本,我20年見票入賬,是否可以,稅務(wù)稽查是否有風(fēng)險(xiǎn)。我接受的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)單位從來沒有暫估入賬過,據(jù)說項(xiàng)目太多了,如果暫估入賬將來拿不到發(fā)票很麻煩,請問老師所以建筑行業(yè)基本是以票入賬的對嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,成本是可以暫估入賬,明年5月前再拿票來沖是嗎?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個(gè)季度工人有個(gè)成本票沒開進(jìn)來,我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進(jìn)來再沖掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
老師,暫估去年四季度的成本費(fèi)用,小規(guī)模和一般納稅人5月再沖紅,入賬也可以吧
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆]有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時(shí)填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒審計(jì)的,如照實(shí)填寫未審計(jì)會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個(gè)公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???
老師,這樣會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
就是今年轉(zhuǎn)款明年再要回發(fā)票的才可以這樣操作嗎?
實(shí)際業(yè)務(wù)的可以的
不是今年付款的也可以嗎?
是的 您實(shí)際收到貨了,沒有收到發(fā)票的就可以
這個(gè)暫估入賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果是實(shí)際的話,是可以的,
匯算清繳之前來發(fā)票即可以