你好,,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理怎么做?增值稅是直接做銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是記入簡(jiǎn)易計(jì)稅科目呢?
我們公司是一般納稅人 然后開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票 那么簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入我怎么做賬呢 也要計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個(gè)科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅還是一般計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師好,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅(銷(xiāo)售)應(yīng)該計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅還是直接應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,我是一般納稅人 有一般計(jì)稅項(xiàng)目 有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 請(qǐng)問(wèn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱(chēng) 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開(kāi)票只要填寫(xiě)名稱(chēng)就可以了嗎
老師,上月未盤(pán)點(diǎn)漏盤(pán)1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問(wèn):老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
如果是小規(guī)模的話(huà)直接用應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目嘛
你好,如果是小規(guī)模的話(huà),就直接是?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅