你好,,一般納稅人簡易計稅的賬務處理是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)
老師,一般納稅人簡易計稅的賬務處理怎么做?增值稅是直接做銷項稅額還是記入簡易計稅科目呢?
我們公司是一般納稅人 然后開了簡易計稅的發(fā)票 那么簡易計稅的收入我怎么做賬呢 也要計入應交增值稅-銷項稅額嗎
老師,一般計稅項目和簡易計稅項目預繳的增值稅各應記入哪個科目?是都應記入應交稅費-預繳增值稅還是一般計稅的記入應交稅費-預繳增值稅,簡易計稅的記入應交稅費-應交增值稅-簡易計稅?
老師好,一般納稅人實行簡易計稅,增值稅(銷售)應該計入:應交稅費 應交增值稅 簡易計稅還是直接應交稅費 簡易計稅
老師,我是一般納稅人 有一般計稅項目 有簡易計稅項目 請問 簡易計稅項目需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎
稅務登記完能立即開票嗎,會出預警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了?。?/p>
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認勞動關(guān)系實則不簽任何合同,就是因為這樣方便,
我們公司回購自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會計處理?稅務上有什么風險
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術(shù)服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
如果是小規(guī)模的話直接用應交稅費—簡易計稅這個科目嘛
你好,如果是小規(guī)模的話,就直接是?應交稅費—應交增值稅