你好,金額比較大 要分期攤?cè)氡容^合適
老師,請(qǐng)問(wèn)酒店裝修買的材料及人工,運(yùn)費(fèi),等等,是找了11個(gè)人代開的發(fā)票給我們酒店的,金額大概50萬(wàn),我能一次性計(jì)入到成本嗎?
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請(qǐng)問(wèn)給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾工程100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購(gòu)材料給他裝修,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬(wàn)專票,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問(wèn)題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?(設(shè)計(jì)費(fèi)的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營(yíng)酒店的房屋設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi))。我看了老師之前的答復(fù)是計(jì)入在建工程,待完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我們代賬公司的,能不能一筆直接計(jì)入管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?明顯指導(dǎo)一下計(jì)入哪個(gè)科目?(設(shè)計(jì)費(fèi)金額大概50萬(wàn))
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下
必須是按房子租期來(lái)分?jǐn)倖幔?
你好,一般是按照租期來(lái)分?jǐn)偅部梢园凑疹A(yù)期裝修的使用年限攤銷。
預(yù)期使用年限有大概的判斷標(biāo)準(zhǔn)嗎?
這個(gè)沒(méi)有明確規(guī)定