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開具紅字發(fā)票,需要進項裝出的分錄怎么做

2020-12-27 15:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-27 15:19

您好,進項轉(zhuǎn)出分錄 借:相關(guān)成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5291 追問 2020-12-27 15:20

然后對方開出藍色發(fā)票,我是不是要確認進項

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齊紅老師 解答 2020-12-27 15:21

對啊,對方開來的正常該咋做咋做。

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您好,進項轉(zhuǎn)出分錄 借:相關(guān)成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-12-27
借:原材料等? 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款? 負數(shù)
2024-05-31
您好,進項轉(zhuǎn)出,你就把前面確認費用的分錄紅沖掉就可以,異常的
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-09-22
你好 需要轉(zhuǎn)出 之前分錄怎么做的
2021-02-08
當購買方開具紅字信息表時,就應在當月做進項稅額轉(zhuǎn)出。 如果你們公司在九月份開具了紅字信息表,那么進項稅額轉(zhuǎn)出應在九月份進行。 分錄如下: 借:原材料 / 庫存商品等(紅字) 貸:應付賬款等(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 如果對方十月份才開具紅字發(fā)票,并不影響你們公司在九月份做進項稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點。因為開具紅字信息表時,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應的記錄,購買方就應進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2024-10-11
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