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老師比如暫估庫存100/付款100。收到發(fā)票120沖紅暫估庫存?為什么我的應(yīng)付賬款會是平的?

2020-12-26 17:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-26 17:43

你好,很高興為你解答 應(yīng)付賬款應(yīng)該掛賬120才對

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你好,很高興為你解答 應(yīng)付賬款應(yīng)該掛賬120才對
2020-12-26
一、去年的賬務(wù)處理 借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100 二、發(fā)票回來是: 1、沖銷去年的暫估 借:庫存商品-100 貸:應(yīng)付賬款-100 2、然后按照發(fā)票做賬: 借:庫存商品120 貸:應(yīng)付賬款120
2020-05-06
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
第1個(gè)入庫單,對方的發(fā)貨單。第三個(gè),銀行回單。第4個(gè)和第5個(gè)可以用發(fā)票。
2025-02-13
暫估入庫的分錄是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣的
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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