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今天看到一公司實(shí)收資本50萬,但資金沒有到賬,企業(yè)運(yùn)營了一年一直在其他應(yīng)收款上,這個(gè)要怎么調(diào)整,老板沒周轉(zhuǎn)資金

2020-12-26 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-26 11:10

你好,可以紅沖,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問起來的。

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你好,可以紅沖,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問起來的。
2020-12-26
?你好;? ? ?可以的。 可以債權(quán)轉(zhuǎn)股的? ?
2022-04-21
你行實(shí)收資本和未分配利潤里面 增加了實(shí)收資本,減少了未分配利潤。
2024-10-09
您好 可以摘要寫 調(diào)整某月某號(hào)憑證 然后寫分錄 借 長(zhǎng)期債權(quán) 貸 營業(yè)外收入 投資款應(yīng)該是計(jì)入實(shí)收資本科目 不是股東投入的嗎?
2024-07-29
首先,進(jìn)行紅字沖銷,沖銷之前錯(cuò)誤的記賬憑證: 借:銀行存款 500,000(紅字) 貸:其他應(yīng)付款 500,000(紅字) 然后,編制調(diào)整憑證,將收到的投資款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,并把 50 萬調(diào)為長(zhǎng)期債權(quán): 借:其他應(yīng)付款 500,000 貸:營業(yè)外收入 500,000 同時(shí),確認(rèn)長(zhǎng)期債權(quán)(假設(shè)長(zhǎng)期債權(quán)科目為“長(zhǎng)期應(yīng)收款”): 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 500,000 貸:其他應(yīng)付款 500,000
2024-07-29
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