同學(xué)你好,直接將長期待攤費(fèi)用一次性轉(zhuǎn)銷就可以。
計入長期待攤費(fèi)用的資產(chǎn),還沒有攤銷就發(fā)生了損失,賬務(wù)怎么處理?
2017年會計做賬把固定資產(chǎn)按攤銷處理了,現(xiàn)在導(dǎo)致長期待攤費(fèi)用為負(fù)怎么處理
以租金入股,借長期待攤費(fèi)用。貸實(shí)收資本。下個月開始攤銷。但是如果長期待攤費(fèi)用沒有發(fā)票。怎么做處理啊
請問長期待攤費(fèi)用沒攤完固定資產(chǎn)就不用了該如何處理賬務(wù)
固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用幾年了一直沒有折舊和攤銷,現(xiàn)在要怎么處理。
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
會計分錄是怎樣的?
借管理費(fèi)用一?貨長期待攤費(fèi)用
長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)銷,會計分錄是怎樣的呢?
對的。根據(jù)損失的性質(zhì),也有可能計入營業(yè)外支出。
是維修舊辦公樓,現(xiàn)在因?yàn)闅w劃原因樓房拆除了
那計入當(dāng)期費(fèi)用就可以。
同學(xué)你好,如果問題已得到解決,可以幫老師打上五星好評喔。
需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎?所得稅匯算可以扣除吧?不需要調(diào)增吧?
不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,固定資產(chǎn)沒到年限報廢的分錄是: (1)報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時, 借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)帳面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計提的減值準(zhǔn)備) 貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價)
所得稅不受影響 不需要調(diào)增。
長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)銷借方是什么科目?
同學(xué)你好。管理費(fèi)用。
二級科目是什么?
管理費(fèi)用下可以自己二級明細(xì)科目。
設(shè)置什么名稱?