這個出租就使用從租,這個住房所以是4%要是出租商鋪就是12%
我想問一下這道題說的從租計(jì)征。什么時候使用從租計(jì)征呢。我知道王某是個人,所以用的4%的稅率,那啥時候用那個12%呢。
老師,我想問一下,那個我不知道開票的時候,一百多個明細(xì)稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個單品,那就是豆制品*牛皮干,這個豆制品比如這個大類可以用什么查找出來呢?
老師,我想問一下,那個我不知道開票的時候,一百多個明細(xì)稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個單品,那就是豆制品*牛皮干,這個豆制品比如這個大類可以用什么查找出來呢?我想知道
老師打擾了,我想問您一道題,就是這道案例再計(jì)算特權(quán)使用費(fèi)時為什么不用收入x(1—20%)x20%計(jì)算,而且為什么他結(jié)合綜合所得個人所得稅稅率表算的時候不減去速算扣除數(shù)""
*30.王某在市區(qū)擁有一棟七層住房,其中一、二層自用,經(jīng)營飯店;三、四層出租給某企業(yè)辦公,年租金120萬;五、六層用于投資聯(lián)營,不承擔(dān)聯(lián)營風(fēng)險(xiǎn),每年固定收取100萬元利潤;第七層給朋友張某作為住宅無償使用,已知該房產(chǎn)原值為7000萬,假設(shè)每層分?jǐn)偟姆慨a(chǎn)原值均為1000萬,當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除率為30%,房產(chǎn)稅從價計(jì)征的稅率為1.2%;從租計(jì)征的稅率為12%,個人出租住房的稅率為4%。則下列說法中正確的有() 老師,我不知按什么邏輯解答這道題,新人不懂,考核是什么哪方面的?
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
除了住房還有什么形式呢。只要不是住房就是用那個12%嗎
住房類按4% 非住房類按12%