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(二)乙公司2016~2019年有關(guān)固定資產(chǎn)的資料如下: (1)2016年12月購入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為17 000元,安裝過程中領(lǐng)用原材料1 000元,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為170元,安裝時(shí)應(yīng)支付工資4 000元,以銀行存款支付安裝費(fèi)5 000元,設(shè)備安裝完畢,當(dāng)月底交付企業(yè)管理部門使用。 (2)對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)采用平均年限法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為10 000元。 (3)2019年12月31日因意外事故該設(shè)備毀損,以銀行存款支付各項(xiàng)清理費(fèi)用1 000元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司的賠款5000元。 要求: (1)編制取得該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄;(共2分) (2)編制處置該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。(共28分) (答案中的金額單位用萬元表示)

2020-12-25 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 18:15

同學(xué),你好,我給你做一下。

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快賬用戶4846 追問 2020-12-25 18:16

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-25 18:20

1購買? 借,在建工程100 000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)17000 貸,銀行存款117000 借,在建工程1000 貸,原材料1000 借,在建工程4000 貸,應(yīng)付職工薪酬4000 借,在建工程5000 貸,銀行存款5000 借,固定資產(chǎn)100000%2B1000%2B4000%2B5000=110000 貸,在建?工程110000 ?(2)編制處置該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。折舊(110000-10000)/5年*3年=60000 借,固定資產(chǎn)清理50000 借,累計(jì)折舊60000 貸,固定資產(chǎn)110000 借,固定資產(chǎn)清理1000 貸,銀行存款1000 借,其他應(yīng)收款5000 貸,固定資產(chǎn)清理5000 借,營業(yè)外支出106000 貸,固定資產(chǎn)清理110000%2B1000-5000=106000

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同學(xué),你好,我給你做一下。
2020-12-25
你好,( 1 ) 作出甲公司購買設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄 借在建工程848000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)136000 貸銀行存款984000
2021-06-28
你好 1,借:在建工程800 000%2B48000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)136 000,??貸:銀行存款?136 000%2B800 000%2B48000 2,借:在建工程 52 000%2B100 000,貸:原材料?100 000,應(yīng)付職工薪酬?52 000 3,借:固定資產(chǎn)52 000%2B100 000,貸:在建工程?800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000 ?4 ) 采用年限平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額=(800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000—4000)/5
2021-06-28
1借在建工程901500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15300 貸銀行存款106800
2022-06-14
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-07-01
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