同學你好 會計上做長期股權投資就行了
請問老師我們新設公司,執(zhí)行企業(yè)會計準則,五月六月損益結轉自動轉到的未分配利潤,現在我要在7月的賬里調整到本年利潤,是做一筆調整分錄把上兩個月的都調整呢,還是需要做兩筆調整分錄呢?
老師 請問一下 我們企業(yè)是外資企業(yè),年末有未分配利潤,現在情況是利潤再投資到另外一個新設立的公司,就是應該分配給外商公司的這筆利潤直接通過我公司賬戶轉給新設立的公司,會計上怎么處理呢
老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當于送給他,開的800的發(fā)票,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現在結賬的時候發(fā)現報表不符了,利潤表跟資產負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現在結賬的時候發(fā)現報表不符了,利潤表跟資產負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
您好老師請求解這個問題1。資料D公司2×19年的“利潤分配"賬戶的有關記錄如下:“利潤分配”總賬賬戶年初貨力爾動為680萬元,本年借方全年發(fā)生額(包括年末結賬發(fā)生額)為3100萬元,年末貸萬余額(結賬后)為1250萬元。公司“利潤分配”賬戶下設三個明細賬戶提取法定盈余公積、應付股利、未分配利潤,上述明細賬戶經過年末的最終結賬后,除”未分配利潤"明細賬戶有余額外其他的各個明細賬戶均沒有余額。2.要求根據所給資料:(1)計算D公司本年實現的凈利潤并列出計算過程;(2)寫出年末有關利潤分配的三筆會計分錄,包括:1.提取法定盈余公積金及向投資者分配利潤;2.結轉已分配的利潤:3。結轉累計實現的凈利潤。
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認收入,并結轉成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日,由于產品質量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務處理。
一份發(fā)票既有內貿又有外貿怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準備調整個別員工的社?;鶖?,是在江蘇電子稅務局網站還是在哪個網站呢,謝謝
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉內銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
可是計提分配利潤的時候是 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利,現在直接投資給新公司了,怎么轉到長期股權投資這筆科目呢
而且不是我們公司投資,是我們的股東投資
是你們代付款的吧
是這樣,由應分配給外商公司的利潤,現在直接轉給外商公司投資的另外一個公司了,這筆業(yè)務屬于外商投資企業(yè)利潤再投資
那你直接做借應付股利 貸銀行存款
那被投資的公司呢 由我們公司轉入的投資 是計入外商投資公司實收資本嗎
恩,這個不是你們的長期股權投資
好的 知道了 謝謝老師
還想咨詢一下 我們更正了去年增值稅報表 今年補繳稅款 是借:以前年度損益調整 貸:應交增值稅 納稅檢查調整 然后再轉出 最后再結轉就可以了嗎
這筆補繳是去年 的加計遞減計入了營業(yè)外收入 不用沖銷這筆收入嗎
對的,這樣就可以的