同學(xué),你好 可以開紅字發(fā)票,沖折扣
前期簽的合同,發(fā)票已開,為了提前收款,給了對方兩萬的現(xiàn)金折扣。這個(gè),我現(xiàn)在可以直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧,沒有發(fā)票,應(yīng)該可以稅前扣除吧
請問我們收入開了發(fā)票出去,然后實(shí)際收款是給客戶現(xiàn)金折扣的,這個(gè)折扣做費(fèi)用可以稅前扣除嗎?需要什么票據(jù)
老師好,2014年簽的設(shè)備采購合同,合同金額370萬元。2014年收到設(shè)備后就進(jìn)行了安裝調(diào)試,大約在10月開始經(jīng)營取得收入。2016年支付80萬設(shè)備款,對方給開了80萬的設(shè)備發(fā)票。后面幾年陸續(xù)付款但對方一直沒開發(fā)票,2021年11月付完尾款后對方給開了290萬發(fā)票。2014年10月至2021年11月7年間按照合同金額370萬元計(jì)提折舊,所得稅前進(jìn)行了扣除?,F(xiàn)在想咨詢,未取得發(fā)票的這部分設(shè)備折舊在這期間是否可以稅前扣除。
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實(shí)際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個(gè)是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
1、兩個(gè)企業(yè)之間簽了借款協(xié)議的借款產(chǎn)生的利息可以直接稅前扣除嗎?(還是必須要收到利息方開發(fā)票) 2、在相關(guān)平臺公司匯票貼現(xiàn)的貼息,貼息的費(fèi)用對方提供的關(guān)于一個(gè)專用??钍論?jù)作為憑據(jù),這筆貼息可以稅前扣除嗎?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
對方早就認(rèn)證了,我們的收款由承兌改成電匯
同學(xué),你好 差額可以讓對方開具紅字信息表,你們開具紅字發(fā)票
那就不叫優(yōu)惠了,再說對方也不可能同意你開紅字的
同學(xué),你好 現(xiàn)金折扣是要開在發(fā)票里面才可以享受的 如果對方不要開具紅字,那么差額需要你們自己承擔(dān)
增值稅那塊,我們都已經(jīng)交過了。現(xiàn)在是所得稅這塊,我憑雙方協(xié)議,能不能稅前扣除
同學(xué),你好 不能稅前扣除