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老師好,2014年簽的設(shè)備采購合同,合同金額370萬元。2014年收到設(shè)備后就進(jìn)行了安裝調(diào)試,大約在10月開始經(jīng)營取得收入。2016年支付80萬設(shè)備款,對(duì)方給開了80萬的設(shè)備發(fā)票。后面幾年陸續(xù)付款但對(duì)方一直沒開發(fā)票,2021年11月付完尾款后對(duì)方給開了290萬發(fā)票。2014年10月至2021年11月7年間按照合同金額370萬元計(jì)提折舊,所得稅前進(jìn)行了扣除?,F(xiàn)在想咨詢,未取得發(fā)票的這部分設(shè)備折舊在這期間是否可以稅前扣除。

2023-03-09 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-09 13:40

同學(xué)你好 有發(fā)票就可以稅前扣除

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快賬用戶7264 追問 2023-03-09 13:46

老師,但是我們發(fā)票取得晚,有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 13:50

同學(xué)你好 匯算清繳之前來發(fā)票就可以

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快賬用戶7264 追問 2023-03-09 13:52

但是我們肯定是匯算清繳以后才取得了您看上面的描述

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齊紅老師 解答 2023-03-09 13:58

同學(xué)你好 那你只能做跨年調(diào)整的分錄

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同學(xué)你好 有發(fā)票就可以稅前扣除
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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
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2022-03-05
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2022-05-05
你好,學(xué)員 借固定資產(chǎn)305 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39 貸銀行存款344 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 借在建工程78 貸銀行存款78
2022-12-07
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