您好,您的分錄完全正確。
老師問(wèn)下,有一張進(jìn)來(lái)的增值稅發(fā)票開(kāi)得是5MM鋼化玻璃7074.78元,屬于我們進(jìn)來(lái)4000元成品.我們?cè)陂_(kāi)出去5MM鋼化7800,這個(gè)進(jìn)來(lái)的票,可以這樣做嗎分錄:原材料-玻璃 6260.87 應(yīng)交稅金-應(yīng)交(進(jìn))813.91 貸:應(yīng)付賬款- 7074.78,是不是這樣做的。
老師,我有個(gè)疑問(wèn) 就是我們買了兩批鋼筋回來(lái),第一批161799.12元發(fā)票沒(méi)回來(lái),第二批是70240.2 現(xiàn)在我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有鋼筋70240.20 稅就是8080.73 水泥進(jìn)項(xiàng)81270 稅9349.65 合計(jì)稅17430.38 這是進(jìn)項(xiàng)貨物名稱,我開(kāi)出去也要開(kāi)金色金屬冶煉壓延品 三級(jí)盤螺HRB400E 我開(kāi)出去能不能開(kāi)金色金屬冶煉壓延品 鋼筋?還是跟買進(jìn)來(lái)一模一樣開(kāi)出去?其實(shí)就是鋼筋來(lái)著 現(xiàn)在我們開(kāi)118000發(fā)票出去,稅13575.22 銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)是不用交稅的 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè),我們認(rèn)證了水泥的發(fā)票跟鋼筋的了要全部結(jié)轉(zhuǎn)嘛?還是只結(jié)轉(zhuǎn)鋼筋的, 還有一個(gè)問(wèn)題就是 我們鋼筋貨到了,發(fā)票沒(méi)到,我現(xiàn)在銷售出去開(kāi)發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)的嘛?
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開(kāi)了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過(guò)程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開(kāi),這個(gè)問(wèn)題拖了很久沒(méi)處理,這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫對(duì)應(yīng)金額
老師:您好! ? 如下問(wèn)題,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呀?銷售廢鋼筋要開(kāi)票嗎? 我這樣做分錄,會(huì)不會(huì)對(duì)呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購(gòu)進(jìn)一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時(shí)往老板說(shuō),1月份這批鋼材報(bào)廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應(yīng)收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當(dāng)時(shí)材料費(fèi)是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應(yīng)交稅金—已交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)????????????
老師我有一個(gè)疑問(wèn),就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過(guò)來(lái)的是復(fù)印過(guò)來(lái)的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬(wàn),稅額13萬(wàn),那我做賬就是借:原材料100萬(wàn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸應(yīng)付賬款113萬(wàn),重點(diǎn)來(lái)了:第二個(gè)月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒(méi)有寄回來(lái)),那我又做了一次借:原材料100萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸應(yīng)付賬款113萬(wàn)。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
您好,直接銷售計(jì)入庫(kù)存商品
這個(gè)進(jìn)來(lái)的材料領(lǐng)用表上要不要計(jì)入進(jìn)去的,
您好,您直接對(duì)外銷售,不需要做領(lǐng)料
建立做的原材料-玻璃,人工不入庫(kù)領(lǐng)料,原材料里會(huì)不會(huì)不準(zhǔn)
進(jìn)來(lái)做的原材料-玻璃,如果不計(jì)入入庫(kù)原材料,在領(lǐng)用,原材料庫(kù)存會(huì)不會(huì)不準(zhǔn)
您好,就按實(shí)際出入庫(kù)金額做原材料臺(tái)賬。也可以先全部在原材料核算,對(duì)外出售轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。